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Department of the Treasury
Internal Revenue Service
OMB No. 1545-0074

Formulario 1040-SS
Declaración de Impuestos Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia (Incluyendo el Crédito Tributario Adicional por Hijos para Residentes Bona Fide de Puerto Rico)
2023

Islas Vírgenes Estadounidenses, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte o Puerto Rico

Para el año correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, o cualquier otro año tributario comenzando el ---- de 2023 y terminando el ---- de 20 ----

Escriba a máquina o con letra de molde

Nombre e inicial de su segundo nombre ----
Apellido ----
Su número de Seguro Social ----
Si es una declaración conjunta, nombre e inicial del cónyuge ----
Apellido ----
Número de Seguro Social del cónyuge ----
Dirección postal (número, calle y número de apartamento, o ruta rural) ----
Ciudad, pueblo u oficina postal, estado libre asociado o territorio y código postal (ZIP) ----
Nombre del país extranjero ----
Provincia/estado/condado extranjero ----
Código postal extranjero ----

En algún momento durante 2023, ¿(a) recibió (como recompensa, premio o pago por bienes o servicios) o (b) vendió, intercambió o de otra manera enajenó un activo digital (o un interés financiero en un activo digital)? (Vea las instrucciones)
-- Sí
-- No

Parte I Impuesto y Créditos Totales

1 Estado civil. Marque el recuadro para su estado civil. Vea las instrucciones.
-- Soltero
-- Casado que presenta una declaración conjunta
-- Casado que presenta una declaración por separado
-- Cabeza de familia
-- Cónyuge sobreviviente que reúne los requisitos
Si marcó el recuadro de casado que presenta una declaración por separado, anote arriba el número de Seguro Social de su cónyuge y el nombre completo aquí: ----
2 Hijos calificados. Complete sólo si usted es residente bona fide de Puerto Rico y reclama el crédito tributario adicional por hijos. Vea las instrucciones. Si son más de cuatro hijos calificados, vea las instrucciones y marque aquí -- 4 blank fields shown for each column
(a) Primer nombre Apellido ----
(b) Número de Seguro Social del hijo ----
(c) Parentesco del hijo con usted ----
3 Impuesto sobre el trabajo por cuenta propia de la línea 12 del Anexo SE (Formulario 1040). Adjunte los anexos que correspondan (vea las instrucciones) ----
4 Impuestos por empleados domésticos (vea las instrucciones). Adjunte el Anexo H (Formulario 1040) ----
5 Impuesto Adicional del Medicare. Adjunte el Formulario 8959 ----
6 Impuestos totales. Sume las líneas 3 a 5 (vea las instrucciones) ----
7 Pagos del impuesto estimado del año 2023 (vea las instrucciones) ----
8 Impuesto del Seguro Social retenido en exceso (vea las instrucciones) ----
9 Crédito tributario adicional por hijos de la línea 19 de la Parte II ----
10 Reservada para uso futuro shaded
11a Crédito por salarios de licencia por enfermedad y licencia familiar calificados pagados en 2023 del Anexo H (Formulario 1040) por la licencia tomada antes del 1 de abril de 2021 ----
11b Crédito por salarios de licencia por enfermedad y licencia familiar calificados pagados en 2023 del Anexo H (Formulario 1040) por la licencia tomada después del 31 de marzo de 2021 y antes del 1 de octubre de 2021 ----
12 Pagos y créditos totales (vea las instrucciones) ----
13 Si la línea 12 es mayor que la línea 6, reste la línea 6 de la línea 12. Ésta es la cantidad pagada en exceso ----
14a Cantidad de la línea 13 que quiere que le reembolsen a usted. Si adjunta el Formulario 8888, marque aquí -- ----
14b Núm. de circulación ----
14c Tipo:
-- Corriente
-- Ahorros
14d Núm. de cuenta ----
15 Cantidad de la línea 13 que quiere que se le aplique al impuesto estimado de 2024 ----
16 Cantidad que usted adeuda. Si la línea 6 es mayor que la línea 12, reste la línea 12 de la línea 6. Vea las instrucciones ----

Tercero Autorizado

¿Desea permitir que otra persona hable sobre esta declaración con el IRS? Vea las instrucciones.
-- Sí. Complete lo siguiente.
-- No
Nombre del tercero autorizado ----
Número de teléfono ----
Número de identificación personal (PIN) ----

Firme Aquí

¿Declaración conjunta? Vea las instrucciones. Conserve una copia para sus archivos.

Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado esta declaración, incluyendo todo anexo o comprobante que la acompañe, y que, a mi leal saber y entender, es verídica, correcta y completa. La declaración del preparador (que no sea el contribuyente) está basada en toda información de la cual el preparador tenga conocimiento.

Su firma ----
Fecha ----
Número de teléfono durante el día ----
Si el IRS le envió un "Identity Protection PIN", anótelo aquí. Vea las inst. ----
Firma del cónyuge. Si presentan conjuntamente, ambos cónyuges tienen que firmar. ----
Fecha ----
Si el IRS le envió a su cónyuge un "Identity Protection PIN", anótelo aquí. Vea las inst. ----

Para Uso Exclusivo del Preparador Remunerado

Escriba el nombre del preparador ----
Firma del preparador ----
Fecha ----
Marque aquí si trabaja por cuenta propia --
PTIN ----
Nombre y dirección de la empresa ----
Núm. de identificación del empleador ----
Núm. de teléfono ----

Para el Aviso sobre la Divulgación, la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones.
www.irs.gov/Form1040SSSP
Cat. No. 93969A
Form 1040-SS (sp) (2023)

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Formulario 1040-SS (2023)
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Parte II Residentes Bona Fide de Puerto Rico que Reclaman el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC)-Vea las instrucciones.

1 ¿Tiene uno o más hijos calificados menores de 17 años de edad con el número de Seguro Social requerido?
-- No. No siga. No puede reclamar el crédito.
-- Sí. Pase a la línea 2.
2 Número de hijos calificados menores de 17 años de edad con el número de Seguro Social requerido: ----
---- × $1,600. Anote el resultado
3 Anote la cantidad de su ingreso bruto ajustado modificado ----
4 Anote la cantidad indicada a continuación que corresponda a su estado civil para efectos de la declaración ----
• Casado que presenta una declaración conjunta -$400,000
• Todos los otros estados civiles -$200,000
5 ¿Es la cantidad que aparece en la línea 3 mayor que la cantidad que aparece en la línea 4? ----
-- No. Deje la línea 5 en blanco. Anote la cantidad de la línea 2 en la línea 11 y pase a la línea 12.
-- Sí. Reste la línea 4 de la línea 3. Si el resultado no es un múltiplo de $1,000, auméntelo al próximo múltiplo de $1,000 (por ejemplo, aumente $425 a $1,000, $1,025 a $2,000, etcétera)
6 Multiplique la cantidad que aparece en la línea 5 por 5% (0.05) y anote el resultado ----
7 Multiplique el número de hijos calificados de la línea 2 por $2,000. Anote el resultado ----
8 Número de otros dependientes, incluyendo los hijos que no sean menores de 17 años de edad: ----
---- × $500. Anote el resultado (vea las instrucciones)
9 Sume las líneas 7 y 8 ----
10 ¿Es la cantidad que aparece en la línea 9 mayor que la cantidad que aparece en la línea 6?
-- No. No siga. No puede reclamar el crédito.
-- Sí. Reste la línea 6 de la línea 9. Anote el resultado
11 Anote aquí la cantidad menor entre la cantidad de la línea 2 o la línea 10 ----
12a Anote la mitad del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia que aparece en la línea 3 de la Parte I ----
12b Anote la mitad del Impuesto Adicional del Medicare que usted pagó sobre el ingreso del trabajo por cuenta propia (línea 13 del Formulario 8959) ----
12c Sume las líneas 12a y 12b ----
13a Anote la cantidad, si alguna, de la retención del impuesto del Seguro Social, del Medicare y del Impuesto Adicional del Medicare del (de los) Formulario(s) W-2 (o Formulario(s) 499R-2/W-2PR si es residente de Puerto Rico). Adjunte copia(s) de dicho(s) formulario(s). Si es casado que presenta una declaración conjunta, incluya las cantidades de los impuestos correspondientes a su cónyuge con los suyos ----
13b Anote la cantidad, si alguna, de los impuestos del Seguro Social y del Medicare sobre las propinas recibidas del empleado y no declaradas al empleador del Formulario 4137 que se indican en la línea de puntos junto a la línea 6 de la Parte I ----
13c Anote la cantidad, si alguna, de los impuestos del empleado del Seguro Social y del Medicare no retenidos sobre los salarios del Formulario 8919 que se indican en la línea de puntos junto a la línea 6 de la Parte I ----
13d Anote la cantidad, si alguna, de los impuestos del empleado del Seguro Social y del Medicare no retenidos sobre propinas y seguro de vida colectivo a término (vea las instrucciones para la línea 6 de la Parte I) que se indican en la línea de puntos junto a la línea 6 de la Parte I ----
13e Anote la cantidad, si alguna, del Impuesto Adicional del Medicare sobre los salarios del Medicare (línea 7 del Formulario 8959) ----
13f Sume las líneas 13a a 13e ----
14 Sume las líneas 12c y 13f. Anote el resultado ----
15 Anote la cantidad, si alguna, de la retención del Impuesto Adicional del Medicare (línea 22 del Formulario 8959) ----
16 Reste la línea 15 de la línea 14. Anote el resultado ----
17 Anote la cantidad, si alguna, de la línea 8 de la Parte I ----
18 ¿Es la cantidad que aparece en la línea 16 mayor que la que aparece en la línea 17? ----
-- No. No siga. No puede reclamar el crédito.
-- Sí. Reste la línea 17 de la línea 16. Anote el resultado
19 Crédito tributario adicional por hijos. Anote aquí la cantidad menor entre la cantidad de la línea 11 o la línea 18 y anótela aquí y en la línea 9 de la Parte I ----

Form 1040-SS (sp) (2023)


    